目 录
第一部分:广西壮族自治区公共资源交易中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区公共资源交易中心2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区公共资源交易中心概况
一、主要职能
(一)负责自治区本级政务服务平台建设和场所管理;
(二)负责自治区公共资源交易平台建设和场所管理;
(三)组织开展进入自治区公共资源交易平台的公共资源交易项目的交易服务工作和政府采购项目、矿产权交易项目交易环节的具体实施工作;
(四)参与对进场交易的公民、法人及其他组织的信用评价工作;
(五)协助建设和管理公共资源交易综合评审专家库;
(六)协助建立和完善公共资源交易信用评价体系;
(七)负责进场交易项目的档案管理及数据统计、分析和研究;
(八)负责自治区公共资源交易平台的信息化建设工作。
二、部门决算单位构成
根据《澳门现金网:印发〈广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案〉的通知》(桂编〔2015〕9号)文件精神,整合原自治区招标投标管理局、原自治区公共资源交易中心、原自治区政府采购中心和原自治区药品和医疗器械集中采购服务中心,重新组建自治区公共资源交易中心,新建的广西壮族自治区公共资源交易中心,为自治区人民政府直属的全额拨款事业单位,目前暂定为一级预算单位,无所属二级、三级预算单位。
第二部分:广西壮族自治区公共资源交易中心2018年部门决算报表
收入支出决算批复表
|
收入
|
支出
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
一、财政拨款收入
|
4,115.49
|
一、一般公共服务支出
|
3,882.19
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
三、事业收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
四、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
155.17
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
28.55
|
|
|
十九、住房保障支出
|
42.83
|
本年收入合计
|
4,115.49
|
本年支出合计
|
4,108.74
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
年初结转和结余
|
43.21
|
其中:提取职工福利基金
|
0.00
|
其中:项目支出结转和结余
|
43.21
|
转入事业基金
|
0.00
|
|
|
年末结转和结余
|
49.97
|
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
49.97
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,158.70
|
支出总计
|
4,158.70
|
收入决算批复表
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
4,115.49
|
4,115.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
3,888.94
|
3,888.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
3,888.94
|
3,888.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
3,888.94
|
3,888.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
155.17
|
155.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
138.55
|
138.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080502
|
事业单位离退休
|
46.54
|
46.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
84.72
|
84.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
7.29
|
7.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20808
|
抚恤
|
16.62
|
16.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080801
|
死亡抚恤
|
16.62
|
16.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出决算批复表
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
4,108.74
|
840.93
|
3,267.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
3,882.19
|
625.88
|
3,256.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
3,882.19
|
625.88
|
3,256.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
3,882.19
|
625.88
|
3,256.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
155.17
|
143.67
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
138.55
|
127.05
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080502
|
事业单位离退休
|
46.54
|
35.04
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
84.72
|
84.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
7.29
|
7.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20808
|
抚恤
|
16.62
|
16.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080801
|
死亡抚恤
|
16.62
|
16.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算批复表
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
4,115.49
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
3,882.19
|
3,882.19
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
155.17
|
155.17
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
22
|
4,115.49
|
本年支出合计
|
49
|
4,108.74
|
4,108.74
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
43.21
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
49.97
|
49.97
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
43.21
|
|
51
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
总计
|
27
|
4,158.70
|
总计
|
54
|
4,158.70
|
4,158.70
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
43.21
|
0.00
|
43.21
|
4,115.49
|
840.93
|
3,274.56
|
4,108.74
|
840.93
|
3,267.81
|
49.97
|
0.00
|
49.97
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
43.21
|
0.00
|
43.21
|
3,888.94
|
625.88
|
3,263.06
|
3,882.19
|
625.88
|
3,256.30
|
49.97
|
0.00
|
49.97
|
0.00
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
43.21
|
0.00
|
43.21
|
3,888.94
|
625.88
|
3,263.06
|
3,882.19
|
625.88
|
3,256.30
|
49.97
|
0.00
|
49.97
|
0.00
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
43.21
|
0.00
|
43.21
|
3,888.94
|
625.88
|
3,263.06
|
3,882.19
|
625.88
|
3,256.30
|
49.97
|
0.00
|
49.97
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
155.17
|
143.67
|
11.50
|
155.17
|
143.67
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
138.55
|
127.05
|
11.50
|
138.55
|
127.05
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
46.54
|
35.04
|
11.50
|
46.54
|
35.04
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.72
|
84.72
|
0.00
|
84.72
|
84.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.29
|
7.29
|
0.00
|
7.29
|
7.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20808
|
抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.62
|
16.62
|
0.00
|
16.62
|
16.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.62
|
16.62
|
0.00
|
16.62
|
16.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
28.55
|
28.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
42.83
|
42.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
人员经费
|
公用经费
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
301
|
工资福利支出
|
567.42
|
302
|
商品和服务支出
|
161.59
|
30101
|
基本工资
|
194.09
|
30201
|
办公费
|
12.12
|
30102
|
津贴补贴
|
201.55
|
30202
|
印刷费
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
30107
|
绩效工资
|
4.99
|
30205
|
水费
|
0.21
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
84.72
|
30206
|
电费
|
8.25
|
30109
|
职业年金缴费
|
7.29
|
30207
|
邮电费
|
13.99
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
28.55
|
30208
|
取暖费
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.40
|
30211
|
差旅费
|
36.76
|
30113
|
住房公积金
|
42.83
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.76
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
111.91
|
30215
|
会议费
|
|
30301
|
离休费
|
43.18
|
30216
|
培训费
|
2.10
|
30302
|
退休费
|
36.39
|
30217
|
公务招待费
|
0.16
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30304
|
抚恤金
|
16.62
|
30224
|
被装购置费
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
1.97
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
7.14
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
3.53
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
12.73
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
15.73
|
30239
|
其他交通费用
|
38.94
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
22.93
|
人员经费合计
|
679.34
|
公用经费合计
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
18.81
|
|
13.81
|
|
13.81
|
5
|
12.89
|
|
12.73
|
|
12.73
|
0.16
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
|
|
本年收入
|
|
|
本年支出
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |